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2006年度全省质监系统财务收支内部审计工作日前启动

发布: 2007-06-01 00:00:00

    为全面落实科学发展观,进一步加强全系统财务监管,提高财务管理水平,规范系统财务收支行为,根据有关法律和内部制度规定,经研究,省局决定开展2006年度系统财务收支内部审计工作。此次审计,由省局规划财务处(审计室)组织牵头,依托社会中介机构力量,于5月28日起对台州市局等20个地市县及直属单位开展内部审计工作,抽查审计范围达占省级预算单位的30%。本次审计除对单位基本情况(包括基建、对外投资)、全年财务收支和资产负债状况等财务收支审计内容外,特别注重各单位检测装备投入、劳动用工分配的真实性、合理性和内部控制制度的有效性的检查;同时,根据我系统审计的特点,对审计过程中发现的被审单位在财务管理中存在的审计疑点和重大问题,将根据《浙江省质量技术监督系统审计约谈制度》(试行)进行约谈,审计结束后,就本次审计情况将在系统内进行通报。